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365投注新前街道办事处2017年预算情况
www.meixinled.com   2017年02月08日    来源: 新前街道
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一、365投注新前街道办事处概况

(一)主要职能:

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇(街道)工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村(社区)村居委会的工作,支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设,文明小区建设活动,组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

     2016新前街道财政收支执行情况表(表01

单位名称:                                          单位:万元

     

      

项 目

执行数

项 目

执行数

一、财政拨款

1343.67 

一、一般公共服务

2043.91 

一般公共预算

1303.97

二、国防

54.21 

政府性基金预算

39.7 

三、公共安全

 

二、事业单位专户资金

 

四、教育

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

五、科学技术

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒

30.61 

五、其他收入

14267.48 

七、社会保障和就业

230.34

 

 

八、医疗卫生

125.67 

 

 

九、节能环保

 

 

 

一十、城乡社区事务

12594.28 

 

 

一十一、农林水事务

528.4

 

 

一十二、交通运输

3.73 

 

 

一十三、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

一十四、商业服务业等事务

 

 

 

一十五、金融监管等事务支出

 

 

 

一十六、援助其他地区支出

 

 

 

一十七、国土资源气象等事务

 

 

 

一十八、住房保障支出

 

 

 

一十九、粮油物资储备事务

 

 

 

二十、其他支出

 

本年收入合计

15611.15 

本年支出合计

15611.15

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

年末结转下年

 

收 入 总 计

15611.15 

支 出 总 计

15611.15

 

 

     2017新前街道财政收支预算总表(表02

单位名称:                                          单位:万元

 

     

      

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

2262.92

一、一般公共服务

2044 

一般公共预算

2223.92

二、国防

54.21 

政府性基金预算

39 

三、公共安全

 

二、事业单位专户资金

 

四、教育

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

五、科学技术

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒

30.61 

五、其他收入

16349 

七、社会保障和就业

230.34

 

 

八、医疗卫生

125.68

 

 

九、节能环保

 

 

 

一十、城乡社区事务

15594.28 

 

 

一十一、农林水事务

528.4 

 

 

一十二、交通运输

3.73 

 

 

一十三、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

一十四、商业服务业等事务

 

 

 

一十五、金融监管等事务支出

 

 

 

一十六、援助其他地区支出

 

 

 

一十七、国土资源气象等事务

 

 

 

一十八、住房保障支出

 

 

 

一十九、粮油物资储备事务

 

 

 

二十、其他支出

 

本年收入合计

18611.92 

本年支出合计

18611.92

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

年末结转下年

 

收 入 总 计

18611.92 

支 出 总 计

18611.92

 

 

 

    2017 新前街道预算收入对比表(表03

单位名称:                                          单位:万元

 


预 算 科 目

   2017

    2017 新前街道预算支出对比表(表04

单位名称:                                          单位:万元

 

预 算 科 目

   2017

     2017新前街道收入预算总表(表05

单位:万元

单位名称

财政拨款

专户收入

地方政府债券收入

国有资本经营预算收入

其他收入

融资

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款

省补助收入

上年结转

 

2223.92

39

 

 

 

 

 

 16349

 

18611.92

 

 

    2017 新前街道支出预算总表(表06

单位:万元

单位名称

基本支出

项目支出

补助下级支出

上缴上级

支出

事业单位

经营支出

税金

国有资本经营支出

总计

人员支出

其他基本支出

 

2964.42

 

15647.5

 

 

 

 

 

18611.92

 

 


     2017新前街道基本支出预算明细表(表07

 

单位名称:

 

单位:万元

经济分类代码

经济分类

预算数

 

总计

2964.42

301

工资福利支出

 

30101

基本工资

211

30102

津贴补贴

300

30103

奖金

100

30104

社会保障缴费

800

 

302

商品和服务支出

 

30201

办公费(水费、电费)

3

30213

维修(护)费

20

30216

培训费

0.8

30217

公务接待费

5.3

30226

劳务费

800

30228

工会经费

20

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

12

其他商品服务支出

112.52

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30305

生活补助

300

30307

医疗费

 

30311

住房公积金

180

30399

其他对个人和家庭的补助支出

100

 

 

    2017 新前街道项目支出预算明细表(表08

 

 

单位名称:

单位:万元

 

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

总计

15647.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)消防队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政分局建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)村级便民服务中心经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)五水共治项目建设

 

 

 

 

 

 

 1200

 

 

 

 

(五)城建监察中队经费

 

 

 

 

 

 

 100

 

 

 

 

(六)临时聘用人员支出

 

 

 

 

 

 

 150

 

 

 

 

(七)城乡社区建设支出

 

 

 

 

 

 

14197.5 

 

 

 

 

(八)大学生村官经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2017 新前街道“三公”经费支出预算表(表09

 

单位名称:                                                单位:万元

  

本年预算数

  

 

1. 会议费培训

 3.3

2. 公务接待费

 5.3

3. 公务用车费

 12

其中:(1)公务用车运行维护费

 12

      2)公务用车购置

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

     2017新前街道“三公”经费预算安排说明

 

2017年台州市黄岩区新前街道“三公”经费预算为20.6万元,。公务接待费5.3万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用,,公务用车运行费12

万元,主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,

会议费为2.5,培训费为0.8,

     2017新前街道政府采购预算汇总表(表10

单位:

 

 

 

          单位:元

 

采购项目

采购目录

采购类型

规格与技术参数

数量

计量单位

单价()

合计

一般公共预算拨款收入

省补助收入

专户收入

政府性基金预算拨款

其他收入

(街道)补助

上年结转

 

电脑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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